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九游会:横州市土壤肥料工作站2025年部门预算及“三公”经费预算

来源:九游会    发布时间:2025-12-12 19:51:39
产品介绍

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  横州市土壤肥料工作站承担土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤和肥料测试、耕地质量建设与监测、土壤墒情监测等事务性和技术性工作;负责土壤肥料资源调查利用、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

  1、继续做好化肥减量增效工作,完成测土配方施肥、种植绿肥、水肥一体化工作目标任务。2、继续做好耕地质量监测工作,完成各个监测点监测工作任务,编写年度监测报告。3.全力推进第三次全国土壤普查成果汇编工作。4.扎实推进农产品土壤预警监测项目工作。

  横州市土壤肥料工作站隶属横州市农业农村局的全额拨款事业单位,编制设置:核定编制7名,其中站长1名,副站长1名。单位共设办公室、试验及数据室和财务室三个股室,办公室主要负责文电、会务、档案等机关日常运转工作;承担土壤检测及重要会议等文字材料以及综合性报告、总结汇报等材料的起草以及信息、安全、保密、信访、综合治理、宣传、固定资产管理等工作;拟定土肥站规章制度并组织实施劳动工资、机构编制、考核奖惩工作。试验及数据室承担土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤和肥料测试、耕地质量建设与监测、土壤墒情监测等事务性和技术性工作;负责土壤肥料资源调查利用、肥料信息调查等事务性和技术性工作。财务室主要负责组织编报本单位预算和决算,负责单位预算执行和监督管理;政府采购管理工作;组织国有资产管理,指导、监督财务管理和会计核算;负责单位审计的有关工作。

  现有在编人员4人,其中技术岗位4人,初级职称(助理农艺师)3人,中级职称(农艺师)1人。

  2025年部门支出总预算47.77万元,同比减少10.53万元,下降18.06%。

  1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)社会保障和就业支出12.28万元,占支出总预算25.71%,比上年增加0.81万元,增长7.06%,根本原因是:新增一人。

  (2)卫生健康支出1.83万元,占支出总预算3.83%,比上年减少0.64万元,下降25.91%,根本原因是:退休一人。

  (3)农林水支出30.23万元,占支出总预算63.28%,比上年减少9.50万元,下降23.91%,根本原因是:退休一人。

  (4)住房保障支出3.43万元,占支出总预算7.18%,比上年减少1.20万元,下降25.92%,根本原因是:退休一人。

  2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  基本支出预算47.77万元,占支出预算100.00%,比上年减少10.53万元,下降18.06%。其中:

  (1)工资福利支出36.10万元,占基本支出总预算75.57%,比上年减少12.25万元,减少25.34%,根本原因是:退休一人。

  (2)商品和服务支出2.51万元,占基本支出总预算5.25%,比上年减少0.68万元,减少21.32%,根本原因是:退休一人。

  (3)对个人和家庭的补助9.16万元,占基本支出总预算19.18%,比上年增长2.40万元,增长35.50%,根本原因是:退休一人,退休人员生活补助增加。

  项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。

  2025年一般公共预算收入预算47.77万元,比2024年预算58.30万元减少10.53万元,同比下降18.06%。收入预算增减的根本原因是:退休一人。

  2025年一般公共预算支出预算47.77万元,比2024年预算58.30万元减少10.53万元,同比下降18.06%。支出预算增减的根本原因是:退休一人。

  2025年部门财政拨款收入预算47.77万元,其中:一般公共预算收入预算47.77万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。

  2025年部门财政拨款支出预算47.77万元,其中:一般公共预算支出预算47.77万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算7.70万元,大多数都用在:退休人员生活补助。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算4.57万元,大多数都用在:在职人员的养老保险支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算1.83万元,大多数都用在:在职人员医疗保险支出。

  农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算30.23万元,大多数都用在:单位人员经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算3.43万元,大多数都用在:在职人员的住房公积金支出。

  我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,根本原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。大多数都用在:我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

  我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出3.国有资本经营预算支出预算

  我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,根本原因是:我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。大多数都用在:我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算×万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算×万元,公务接待费支出预算×万元,公务用车购置费支出预算×万元,公务用车运行维护费支出预算×万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算×万元,……(对于非一般公共预算“三公”经费支出预算,请简要说明资产金额来源)。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比2024年增加0.00万元,增长0%。其中:

  1.因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,根本原因是我部门2025年部门预算无因公出国(境)费预算。大多数都用在:我部门2025年部门预算无因公出国(境)费预算支出

  2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:

  公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,根本原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置及运行费预算。大多数都用在与2024年持平。

  3.公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,根本原因是我部门无公务用车。大多数都用在:与2024年持平。

  4.公务接待费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,根本原因是我部门2025年度部门预算无公务接待费预算。大多数都用在:与2024年持平。

  2025年本部门机关(事业单位)运行经费最重要的包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算2.51万元,较上年减少0.68万元,下降21.32%,根本原因是:退休一人。

  2025年安排政府采购预算0万元,同比0万元,0%,增加(减少)的问题大多是:我部门2025年无政府采购预算。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程建设项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  截至2024年12月31日,本部门房屋面积共计0平方米,房屋期末账面价值0万元;共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (1)我部门2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,涉及本级项目0个,预算资金0万元。对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

  注:本报表金额单位转换时有几率存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

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